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曹建新; 陈志宇;
华南理工大学工商管理学院 广东广州510640;
内部控制; 审计质量; 审计费用;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:管理能力,盈利管理与内部控制质量的关系伊朗审计费用
机译:审计费用和定价策略:内部控制报告和收益的重述是否重要?
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:管理过度信心对异常审计费用的影响:从股东平衡机制的角度
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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