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陈素宁; 谭玉林;
江西财经职业学院;
上市公司治理; 审计机构设置; 运行; 审计委员会; 国外; 资金来源; 股权分散; 英美国家;
机译:国外内部审计外包及启示
机译:意大利上市公司的“良好”公司治理和内部审计部门的质量。意大利上市公司的探索性调查
机译:印尼Go上市公司的政治关系,首席执行官性别,内部审计,公司复杂性和审计费用
机译:国外大学创新与企业家教育分析及对国内大学的启示
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:在自由基膀胱切除术后的30天内重新运行:鉴定使用美国外科医院国家外科院校的高危患者和并发症国家外科术语
机译:上市公司会计内部审计制度的发展研究
机译:美国在第一次海湾战争中的胜利:对美国外交政策未来的启示
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:国外蛋白质的启示
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