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周佳伦; 刘义鹃; 张力元;
南京理工大学经济管理学院;
内部控制审计报告; 报告质量; 年报重述; 财务审计报告;
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机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:业务战略,财务报告内部控制和审计报告质量
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机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
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机译:美国环保署应进一步将国家项目经理流程与联邦内部控制风险指南联系起来。审计报告。
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:审计报告调解系统和使用该方法的审计报告调解方法
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