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周莉; 刘端;
武汉科技大学管理学院;
内部控制; 审计; 盈余质量水平; 事务所;
机译:审计委员会质量与内部控制:一项实证分析
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:审计师行业专业化,审计师独立性和审计程序对审计质量的实证分析:来自印度尼西亚的证据
机译:首席执行官声誉和内部控制效果:基于中国A股上市公司数据
机译:审计,审计质量和审计诉讼保险假说的实证分析。
机译:基于时间序列数据的能源消耗外国直接投资与高质量发展的实证分析
机译:内部控制、应计质量与盈余反应——基于中国2009年A股上市公司的经验证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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