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朱文新;
上海大学 上海200444;
组织结构; 内部控制缺陷; 审计费用;
机译:基于大数据的上市公司的过度投资,审计质量和企业风险关系研究 - 基于中国上市公司的经验数据
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:企业的竞争地位,企业增长和审计费用:根据中国A股上市公司的经验证据
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:企业社会责任对财务绩效的影响:来自中国上市公司的证据
机译:可以资助股权抑制R&D输入不足? - 来自中国上市公司的经验证据
机译:机构所有权与审计费用之间的关系研究:来自中国上市公司的经验证据
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:非上市公司投资分析的评估系统和方法
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