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董再英;
成都理工大学 四川成都610059;
高等学校; 管理审计; 科研经费管理;
机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
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机译:从约旦公众持股公司内部审计部门的管理者的角度来看审计委员会的职责和失败
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机译:市场集中度对寡头和原子部分的不同影响:审计费用,审计质量和审计师转换的证据,以及实际活动管理对审计报告滞后,应计管理和审计费用的影响。
机译:管理过度信心对异常审计费用的影响:从股东平衡机制的角度
机译:auditoria e盈余管理:审计和收益管理:四大审计公司审计的公开交易公司的实证研究审计和盈余管理:审计和盈余管理:审计和盈余管理:由四大审计公司审计的公开交易公司的实证研究
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