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韩小玲;
中国农业科学院质标所;
内部会计控制制度; 行政事业单位; “小金库”问题; 预算执行情况; 内部控制制度; 国家审计署; 审计报告; 资金问题; 挤占挪用; 法律法规;
机译:关于如何完善事业单位内部会计控制制度的思考
机译:基于风险导向的行政事业单位内部审计问题研究
机译:浅议全面推进行政事业单位内部控制建设的现状
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:太平洋军事单位内部控制与变更管理之间的平衡
机译:国家篮球协会运动员伤害与疾病数据库的建立与完善。
机译:以动机为调节变量的预算目标和会计控制制度对管理绩效的澄清
机译:海军陆战队供应管理单位内部作战分析及对作战人员的影响。
机译:Tuscan谈spray谈
机译:CACNA1A / ALPHA1A亚单位内部核糖体进入位点(IRES)的抑制剂和治疗脊髓型小囊棘突型6型的方法
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