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林敏旭;
中山大学南方学院;
审计委员会; 治理效率; 社会网络; 战略资源;
机译:审计委员会与内部审计之间的有效工作关系-威尔士视角的地方当局公司治理的基石
机译:自愿对审计委员会采取更严格的治理政策:理论和经验证据
机译:埃及公司治理属性与审计委员会功能之间关系的初步证据:不勾选
机译:嵌入在吞吐量模型中的信令理论来检查外部审计员如何依赖内部审计功能的治理
机译:审计委员会,公司治理和财务报告的质量:从审计师诉讼和市场反应到收益公告的证据。
机译:流行病防治理论在多中心艾滋病队列研究中与男性发生性行为的关系。
机译:公司治理,内部审计与审计委员会之间的关系:希腊的实证证据
机译:美国总审计局(GaO)向众议院国际关系委员会主席报告。北约扩大。北约和美国采取行动促进扩大
机译:社会网络服务提供系统用户终端以及用于设置移动终端的用户之间的关系的关系设置方法
机译:社会网络服务提供系统,用户终端以及用于设置移动终端的用户之间的关系的关系设置方法
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