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杨海涛;
北京工业职业技术学院;
事业单位; 成本控制; 内部审计; 财务预算管理; 控制意识; 单位内部; 成本核算; 财务管理;
机译:基于风险导向的行政事业单位内部审计问题研究
机译:内部审计在事业单位财务管理中的应用价值
机译:新常态下行政事业单位内部审计工作的新思考
机译:内部审计的作用在支持实施关于数据保护总体规例的情况 - 案例研究中的Coimbra和Viseu中的社区
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计过程对土耳其事业单位活动结果的有效性:城市实践
机译:长期护理中的成本控制:州计划设计中的选择和问题。研究与示范项目的研究综述
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:成本控制设备,成本控制方法和成本控制程序
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