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侯琳;
新疆财经大学会计学院;
会计师事务所; 内部控制; A会计师事务所;
机译:风险管理视角下的会计师事务所内部控制制度的建设
机译:浅谈我国会计师事务所内部控制
机译:审计过程中的审计判断研究:服从压力,任务复杂性和审计专业知识的影响-以苏门答腊印度尼西亚的公共会计师事务所为例
机译:中国会计师事务所内部控制问题及对策研究
机译:探索北弗吉尼亚会计师事务所对导致会计舞弊的内部控制弱点的看法。
机译:员工与经理之间的友谊对会计师事务所薪资动态影响的性别差异
机译:中国地方注册会计师事务所内部控制研究-以JDTH会计师事务所为例
机译:德勤会计师事务所质量控制审查报告,2007年度法律顾问委员会对巴特尔纪念研究所和子公司的单一审计。
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
机译:使用来自用户的研究输入的视觉表示的实施例
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