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雒东雄;
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司;
内部审计; 内控评价; 实践;
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:内部审计在增强组织的良好公司治理实践中的作用
机译:建立内部审计实践中的合理性作为内部审计师角色的主导豁免
机译:内部审计师,经理和持续监控框架:以一家澳大利亚批发公司为例
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:基于TOPSIS和ELECTRE的模糊方法评价的绿色实践的绿色供应商选择-以中国一家互联网公司为例。
机译:审计师和受审核方对能源行业公司内部审计实践的看法审计师和受审核方对能源行业公司内部审计实践的看法
机译:开发审计库存系统初步内控控制评价的数学模型。
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
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