退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
李小玲;
广西民族大学审计室;
高校; 内部控制; 审计;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:皇家病理学家学院的认证试点研究:一年后。高校审计指导委员会。
机译:高校联动组织融合研究表面研究综述,2
机译:包括毒性和风险评估研究在内的研究综述系统和方法
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:内部控制审计方法和系统
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。