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郑永良; 梁慧斌; 高辉;
中国农业银行;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:新时代商业银行内部审计发展的创新思考
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:内部审计的回归与创新-后SOA时代内部审计探索与分析
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:能力,风险管理和审计师的互动对利比亚商业银行内部审计有效性的影响
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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