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袁广达; 于海林;
南京信息工程大学经济管理学院;
内部审计职能; 外包风险; 企业内部审计; 内部审计外包; 专业人员; 初步设想; 分地;
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:外包风险规避:制造与服务公司的比较研究
机译:内部审计和腐败:本身的逻辑还是对普遍逻辑的规避?
机译:规避电子商务项目外包风险的研究-基于外包商的观点
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计特征,审计委员会特征与内部审计与审计委员会内部审计贡献的互动关系
机译:试析分析师盈余预测数据在预测破产公司中的作用
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:障碍物规避模型生成方法,障碍物规避模型生成装置以及障碍物规避模型生成程序
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