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李■;
企业管理控制; 审计处; 内控制度; 中国石油化工集团公司; 社会主义市场经济; 现代化企业管理; 大宗物资采购; 内部控制体系; 重要环节; 利润分成;
机译:内部审计在企业风险管理控制中的积极影响
机译:艰难时期:税收审计/税收利益最近在统计上起了更大的作用-企业家在准备资产负债表时应采取战术应对措施
机译:试论企业集团如何有效进行财务管理控制
机译:在全球化背景下,中国企业应如何应对不确定性,应建议哪些具体措施?
机译:小型家族企业管理控制的性质和有效性。
机译:审核的目标和方法应重新评估。审计在改善护理方面的有效性的证据越来越多。
机译:审计和盈余管理:实证研究审计公司审计公司pelas四大e demais审计公司审计和盈余管理:四大审计企业和其他审计企业审计的公开交易公司的实证研究
机译:Epa的内分泌干扰物筛查计划应建立管理控制以确保更及时的结果。评估报告
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
机译:基于企业资源计划系统的信息系统审计和审计信息使用相同的操作方法,用于记录程序的记录介质
机译:在白细胞结合环节中,该环节在所选状态的药物组合物中含有作为有效成分
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