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赵蕴华; 肖莎; 刘宁博;
西安理工大学;
高校; 内部控制; 审计监督; 评价;
机译:浅议全面推进行政事业单位内部控制建设的现状
机译:浅议石油企业的内部控制制度设计——以某石油企业S作业分公司为例
机译:浅议加强企业会计内部控制的对策
机译:企业内部控制评价指标体系与评价方法
机译:文化对审计师内部控制评价和控制风险评价的影响。
机译:资源高效内部控制的内部实时PCR检测SARS-COV-2
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:审计监督:国防部合同审计机构波音亨廷顿海滩驻地办事处关于后续审计的国防部热线指控
机译:使用高效氧离子碳酸化器和高效氧离子碳酸化器的耐酸元素原子特性评价装置
机译:浅议矿山规划的钻探场地。
机译:内部流程审计监督系统
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