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程新生; 亓佳文;
1. 南开大学中国公司治理研究院 2. 南开大学商学院;
审计委员会; 信息权; 内部控制缺陷;
机译:前审计委员会关于审计委员会和内部控制缺陷的合作伙伴
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:关于市政审计委员会,治理与内部控制之间关联的初步证据
机译:超声心动图评估ARVC右心室结构和功能的荟萃分析:英国超声心动图学会研究与审计委员会的研究
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:两个州的研究委员会都使用国家艺术卡和类型委员会
机译:内部控制审计方法和系统
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