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韩传模; 刘彬;
中国会计学会;
云南省会计学会;
企业财务管理; 审计委员会; 内部控制; 信息披露质量;
机译:前审计委员会关于审计委员会和内部控制缺陷的合作伙伴
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:关于市政审计委员会,治理与内部控制之间关联的初步证据
机译:通过新型内部控制的PCR分析定量人类1型免疫缺陷病毒的DNA和RNA。
机译:审计独立性,审计委员会质量和内部控制缺陷
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:内部控制审计方法和系统
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