退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
容玲;
人民银行上海总部内审部;
内部审计部门; 风险管理; 监控内容; 央行; 内审部门; 管理部门; 管理者; 职责;
机译:内部审计在银行业风险管理人员视角下的风险管理作用
机译:内部审计从国际审计标准的职位在公司风险管理中的作用
机译:综合风险管理:控制,合规性和内部审计的界面
机译:内部审计的回归与创新-后SOA时代内部审计探索与分析
机译:内部审计能力对财务报告质量和企业风险管理的影响
机译:由保健人员在泰国东北地区的街道健康促进医院进行的保健产品风险管理和监控的执行情况
机译:内部审计师职业素养对风险管理企业管理效率的影响:对总部位于班顿市的BUMN内部审计师的调查
机译:大堤挫折:改善洪水风险管理的创新,成本效益和可持续解决方案。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:创新内容优化服务器,创新内容优化系统,创新内容优化方法和程序
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。