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张龙平; 陈作习; 宋浩;
中南财经政法大学会计学院,430073;
西南财经大学会计学院,610074;
(Missing);
内部控制评价; 内部控制审核; 内部控制审计; 财务报告内部控制;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:美国公立医院的审计委员会,内部控制和财务困境。
机译:上一年的关联,盈利能力和美国的影响内部控制系统反对审计报告将审计权作为调整变量
机译:司法部关于报告恐怖主义相关统计的内部控制的后续审计:美国律师执行办公室。
机译:内部控制审计方法和系统
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