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王中鸣;
得力集团有限公司;
商品采购; 审计难点; 对策;
机译:重组以加强松下B2B解决方案业务(明年四月)在AVC母公司中建立新的内部分支公司
机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:风险业务:评估PCAOB基于风险的审计公司的风险的审计公司的普遍性
机译:在采购中的卫生,安全与环境制度(案例研究:“德黑兰制造支持和采购有限公司的商品和钻井设备采购”)
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:传统补充和替代药物制造中小型企业的研究与开发业务的现状和未来前景:2014年基于公司的调查
机译:为提供内部审计外包服务的公司设计基于风险的标准化内部审计计划,使他们能够管理和缓解不同业务领域中的风险。
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:基于互联网和集成数据库的B2B公用事业/设备零件电子采购系统链接编写/管理业务预算的方法和系统
机译:虚拟空间内部仿真的B2B B2C方法以及公司之间的B2B B2C方法之间共享模拟的方法
机译:通过会计事务所和电商中心的药物治疗进行公司之间的交易以及通过网络执行与该公司的业务往来和交易的方法和装置,以及资金的采购和处理的处理系统
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