退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
第一个书签之前
李佳颖;
山西财经大学;
我国上市公司; 内部控制; 审计报告;
机译:我国上市公司内部控制信息披露水平动因的研究
机译:我国上市公司内部控制信息披露现状及对策研究
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:权力平衡对我国能源产业上市公司内部控制有效性的影响研究
机译:我国建筑行业上市公司IPO业绩效应研究 =Research on the IPO Effect of Chinese Public Firms in Construction Industry
机译:首先分析上市公司我国松材线虫在其本土面积的遗传多样性采用新的多态微卫星位点
机译:高内部控制质量能否提升企业现金持有价值——来自我国上市公司的经验证据
机译:国家标准与技术研究所:银行卡计划的内部控制需要改进。最终审计报告编号DEN-11787
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。