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郭蕊;
中国煤炭学会;
企业经营; 内部审计; 监督职能; 服务职能; 评价职能;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:企业内部员工:建立企业内部和研究议程的整合模型
机译:企业内部和企业内部出口价格的变化
机译:通用审计软件使用目的评估:澳大利亚内部审计职能的视角
机译:应对计划外的问题:即席即兴的信息系统在企业内部和企业内部发展的动力。
机译:研究企业内部核心设施的管理框架
机译:利比亚公共企业内部审计职能的感知范围
机译:国防合同管理机构内部审查审计职能的质量控制审查。
机译:企业内部个性化导航系统和方法
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