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马海燕;
安徽省安庆市审计局;
行政事业单位; 内部控制建设; 内部控制审计; 完善建议;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:在规划本组织质量管理体系的内部审计时,在计划内审计时申请风险为导向的方法
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:内审员与外审员对内部审计师独立性的判断比较研究。
机译:在机构一级制定更好的实践对1515例远端胰腺切除术后手术结局的临床影响:日本胰腺外科学会的国内审计
机译:行政事业单位与企业内部控制规范:差异分析——基于COSO内部控制整合框架视角
机译:国防部内审计和财务咨询委员会的最佳做法
机译:内部控制审计方法和系统
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