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朱瑾;
南阳市金创财税服务有限公司;
审计意见; 特征分析; 内部控制质量; 相关性分析;
机译:产品市场的竞争,质量内部控制和审计意见。 证据表明中国公司上市的证券交易所
机译:非惯例和内部控制缺陷对非营利组织非营利组织的审计意见和可行性的影响
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:内部控制质量与财务表现的相关性研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:产品市场竞争,内部控制质量和审计意见。来自中国上市公司的证据
机译:Gorgas纪念实验室研究及相关活动的质量和相关性
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:转基因动物,胚胎,转基因小鼠,用于骨密度调节研究的动物模型,分离的细胞,通过同源重组标记该基因的核酸以及研究骨量决定因素,研究骨量调节剂,研究骨量的方法,研究hbm对骨骼疾病的影响,鉴定骨形成/再吸收的替代标志物,研究hbm对心脏疾病的影响,评估对骨骼质量调节作用的心脏保护性治疗,调节骨密度,生产转基因小鼠和识别与骨量相关的基因
机译:测量用于研究生物反应的荧光互相关性包括测量具有不同衰减曲线的荧光团标记的颗粒之间的相关性,这些衰减曲线由相同的光谱频率激发
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