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申蕾;
昆明铁路局审计处;
云南;
昆明;
650011;
铁路企业; 内部控制; 审计;
机译:铁路企业加强和完善经济责任审计的措施
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:浅谈中小企业内部控制制度的加强和完善
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:作为临床网络一部分的医院中加强审计和反馈对采用儿童肺炎治疗政策的影响:一项随机分组研究
机译:制定组织审计法规,加强乌克兰审计事务所的内部控制
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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