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赵娟;
中国人民银行齐齐哈尔市中心支行,黑龙江,齐齐哈尔,161005;
内审; 内部控制; 依据;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:推进有关设计审计和反馈干预措施的文献:确定理论依据的假设
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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