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邱伟;
上海海事大学;
上市公司; 内部控制审计; 评价标准;
机译:我国上市公司利用公司章程反收购问题研究
机译:我国上市公司内部控制信息披露水平动因的研究
机译:我国上市公司内部控制信息披露现状及对策研究
机译:权力平衡对我国能源产业上市公司内部控制有效性的影响研究
机译:经理的个人法律责任和内部控制的外部审核:这些监管机制是补充还是替代?
机译:首先分析上市公司我国松材线虫在其本土面积的遗传多样性采用新的多态微卫星位点
机译:上市公司内部控制评估问题研究
机译:审核印度卫生服务部门对监测接受者是否符合美国卫生专业奖学金计划要求的内部控制
机译:审核系统,外部审核设备,外部审核方法和外部审核程序
机译:用于控制照明体亮度的装置具有发送器/接收器,该发送器/接收器用于从外部控制器,寻址设备,电源,内部控制器接收数据,或向外部控制器,寻址设备,电源,内部控制器发送数据。
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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