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刘俊英;
新疆财经大学会计学院,新疆乌鲁木齐,830012;
内部审计; 完善; 内部控制; 必要性;
机译:关于内部审计,内部控制和内部审计对技术的使用的看法
机译:浅谈中小企业内部控制制度的加强和完善
机译:加强业务管理,完善内部控制制度
机译:内部审计与内部控制系统对财务报表质量的影响
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:毛细胞突触的发育完善加强了Ca2 +内流与胞吐作用的耦合
机译:内部审计手册,以加强对位于圣萨尔瓦多圣马丁省市政厅的中型公司薪资地区的内部控制的分析和应用
机译:美联储可以加强内部审计
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:燃料电池有赖于负载工作
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