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徐浩东;
西安翻译学院;
企业内部; 审计风险; 控制; 防范措施;
机译:微型企业内部控制与财务风险关系研究
机译:会计师事务所审计风险管理控制的问题与防范研究
机译:加拿大单纯性高血压的当代管理和控制:全球风险管理的初级保健审计(PARADIGM)研究的启示
机译:综合风险管理下的中小型制造企业内部控制研究
机译:审计师类型,审计师经验水平和审计公司结构对审计证据决策的影响:在高欺诈风险和低欺诈风险情况下的实证检验。
机译:研究企业内部核心设施的管理框架
机译:基于确定企业内部审计有效性的连续性审计控制风险
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:风险控制审计模型生成方法,装置,装置及存储介质
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