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虞晶燕; 谢景权;
无锡职业技术学院审计与法规处;
高校建设; 内部审计; 建设工程; 审计风险;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:希腊银行内部基于风险的内部审计:案例研究
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:企业并购的审计风险及防范措施
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:皇家病理学家学院的认证试点研究:一年后。高校审计指导委员会。
机译:民办高校内部风险导向型内部审计研究-以Y大学为例
机译:美国环保署应进一步将国家项目经理流程与联邦内部控制风险指南联系起来。审计报告。
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