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尹自胜; 赵卫华;
兖矿集团有限公司济三煤矿;
中国电信集团公司审计部;
企业; 会计控制; 内控制度; 对策;
机译:浅谈企业内部会计控制制度的建立和完善
机译:浅谈企业内部会计控制制度存在的问题及对策
机译:谈企业内部会计控制制度设计问题的探讨
机译:建立企业内部能力建模的框架
机译:应对计划外的问题:即席即兴的信息系统在企业内部和企业内部发展的动力。
机译:研究企业内部核心设施的管理框架
机译:形成评估零售企业内部危机抵御能力水平的指标体系(建立贸易企业内部反危机稳定水平评价指标体系)
机译:企业内部的资本和劳动力再分配。
机译:浅议矿山规划的钻探场地。
机译:企业内部个性化导航系统和方法
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