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姚平;
中国人民银行西宁中心支行 青海西宁810001;
内部审计; 审计成果; 转化运用;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:希腊银行内部审计和内部审计制度
机译:浅论如何提高内部审计质量以促进审计成果的运用
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:具有内部审计标准的银行内部审计师的合规性检查。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计在Fedecrédito系统的信贷银行和工人银行中采用适用于内部审计(NEPAI)专业实践的国际标准
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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