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王艳红;
威海市环翠区审计局 山东威海264200;
内部控制审计; 固定资产; 预算管理;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:浅谈行政事业单位固定资产管理
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:管理中的临床医生:对管理人员在医院中运用影响力策略的定性研究
机译:行政事业单位与企业内部控制规范:差异分析——基于COSO内部控制整合框架视角
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:固定资产管理装置及固定资产管理中
机译:内部控制审计方法和系统
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