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魏金霞;
河南工业贸易职业学院财务审计处;
内部控制制度; 企业筹资; 企业经营活动; 会计信息;
机译:机构对研究人员的自筹资金,联邦拨款持有和私营企业参与的期望:自我利益和研究人员行为的多种驱动因素。
机译:富士零,面向中小企业的内部控制解决方案的新版本:支持有效的内部控制事务文档管理和有效检查
机译:企业社会责任管理与内部控制体系建设(三):审计师,SOX法案与内部控制的作用
机译:基于域分析和形式化方法的企业信息系统内部控制实施研究:以中国企业环境下的销售活动内部控制为例
机译:定性诠释学现象学研究:小型企业筹资减少影响黑人的小企业
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:卫生保健筹资状况报告:1987年1月卫生保健筹资方面的研究和示范
机译:筹资额评估装置,企业价值评估装置,筹资额评估方法和筹资额评估程序
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:筹资角色和输运者的筹资角色和连接以及筹资者的方法
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