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沈俊华1;
[1]中国铁路昆明局集团有限公司;
新时代; 审计; 组长; 浅见;
机译:新时代商业银行内部审计发展的创新思考
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计师对《守则》的理解内部审计师绩效的道德规范:金融监督机构审计师的研究。日惹特别省代表的发展
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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