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周晶晶;
北京物资学院;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:企业社会责任管理与内部控制体系建设(三):审计师,SOX法案与内部控制的作用
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:在云中实施公司治理内部控制和审计
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:内部审计员的作用和对良好公司治理的实施的内部控制(在帕洛波市政供水公司进行研究)
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:内部控制审计方法和系统
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