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浅议国有资产内部控制

         

摘要

本文通过对国有资产内部控制存在的相关问题进行深入剖析,发现我国国有资产内部控制存在内控意识、风险意识淡薄;缺乏适当的控制活动;国有资产日常管理薄弱;内控监督体制不完善的问题。针对这些问题,我们认真研究并提出了改进建议:强化内部控制意识、完善内部控制环境;建立风险评估控制系统;强化对国有资产的实际控制;完善监督机制,建立互相制衡的内部约束机制;加强企业内部会计控制的建议,有效地改善国有资产内部控制,确保资源合理配置。

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