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李文静;
皖北煤电审计处 235100;
煤炭企业; 内部审计;
机译:省属国有煤炭企业可持续发展探析——以淮南矿业集团“十二五”发展规划为例
机译:房地产企业内部审计存在问题及对策探析
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:基于ERP的基于煤炭企业的煤炭企业核算模型研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:基于WGCNA基于血管外脂肪组织基因表达探析的腹主动脉瘤病发生的关键基因的鉴定
机译:作为药物质量体系的一部分的自检(内部审计)进程:形成基于风险的内部审计计划方法
机译:基于特征向量的印度次大陆西南季风降水记录重建模型探析。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于痉挛性综合征和探析恢复电机功能的培训方法。
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