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引入风险基础审计 规避金融审计风险

         

摘要

<正>近期,中国人民银行西安分行印发了《业务风险控制管理制度和体系》,对内部风险控制的体系建设、运作基础、程序、组织管理以及检查监督、考核等都做出了明确规定,使内部风险管理工作更加制度化、科学化、规范化。这一制度体系的出台,进一步体现了内部风险控制在央行工作中的重要地位,为内部审计部门将各项业务风险控制纳入审计视野,为有效的控制自身审计风险提供了借鉴。

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