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张婵;
中国航天科工飞航技术研究院;
国有企业; 内部审计; 审计质量; 审计环境; 审计业务;
机译:审计公司规模,审计师行业专业化与审计质量:印尼国有企业的实证研究
机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:内部控制审计报告审计质量与信息内容研究
机译:运输企业内部控制对可持续性影响的实证研究:基于不同国有产权的比较研究
机译:会计师在质量控制活动中的作用以及制定操作质量控制审计准则的作用。
机译:质量改进工作的条件和障碍:对瑞典初级保健的审计和反馈实践进行审计和反馈实践的定性研究
机译:中国企业内部审计质量控制问题及对策
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:研究对象(即零食)质量控制的方法包括使用NMR技术确定质量特征,直接测量生产线中移动的样本以及确定研究对象的内部和外部几何形状
机译:审计和动态控制驾驶员行为的方法陆地运输车辆,涉及执行图像分析以控制有关行人等因素的控制行为的某些质量
机译:研究研究数据获取和质量控制系统与方法
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