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杨亮;
东北大学工商管理学院,辽宁,沈阳,110004;
内部审计; 股东大会; 经营风险;
机译:关于健全基层医疗卫生机构内部控制制度加强财务管理的思考
机译:关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考
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机译:水利企业货币资金内部控制制度设计的思考
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:企业动机和决策的横断面分析初级保健全科医生转介的生活方式干预:A征求指导
机译:政府会计准则,政府内部控制制度的影响,内部审计师对政府财务报告质量的影响
机译:合资企业任务47 - 在Hazen进行现场修复的真空强化回收和可渗透处理障碍可行性的证明。总结报告
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:主题管道腐蚀防护的健全性评估装置,健全性远程评估系统,健全性评估方法,健全性评估程序
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