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唐文军; 唐中华;
泸州摩尔商业有限公司;
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机译:关于金融集中管理体制下集团公司内部财务控制系统建设的思考
机译:董事会结构和审计委员会监督:审计委员会监督激励措施和董事会加强对审计费用的影响
机译:中国辅助管理与控制视角下的当代集团公司财务控制模式研究
机译:对动荡的监管环境基于关系的战略应对:东南亚全资子公司的概念和实证分析。
机译:提供者对长期护理中的审计和反馈报告的监管不受监管:质量改进干预措施的横断面调查结果
机译:集团公司增值内部审计制度发展研究-以J集团公司为例
机译:美国亚利桑那州坦佩市统一解决方案部落社区发展集团公司获得了司法程序办公室,犯罪受害者办公室的审计。
机译:钙绑定监管子公司
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