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张后军;
中国平煤神马集团财务资产部;
会计信息质量; 内部控制; 审计;
机译:现代企业治理机制下的内部控制制度和会计信息质量
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计与会计信息质量问题研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部控制背景下控制措施与缺勤之间的关系
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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