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田伟;
天津市一商集团财务部;
内部审计; 公司内部治理结构; 审计范围; 中国; 审计人员; 审计方法; 审计网络;
机译:通过参与改进:在公司内部审计管理方面的经验
机译:尼日利亚部分上市公司内部审计师举报意图的决定因素
机译:浅议上市公司内部审计现状及改进措施
机译:上市公司的治理结构和企业绩效研究 - 基于公司内部和外部治理结构
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:审计师和受审核方对能源行业公司内部审计实践的看法审计师和受审核方对能源行业公司内部审计实践的看法
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:公司内部利率计算装置,公司内部利率计算方法以及公司内部利率计算程序
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