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吴粒; 王蕾; 林楠;
东北大学工商管理学院;
辽宁沈阳110169;
内部审计效率; 内部审计独立性; 内部控制缺陷修复;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:关于内部审计,内部控制和内部审计对技术的使用的看法
机译:内部审计与内部控制系统对财务报表质量的影响
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:独立性与专业主义的影响内部审计员关于申请的有效性公司内部控制结构(pDam TIRTa BUmI sENTOsa KEBUmEN的案例研究)
机译:联合国:资金安排阻碍内部审计员的独立性
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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