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赵玲红;
中国汽车工业工程公司法务审计部,天津471039;
其他应收款 ; 内控 ; 审计;
机译:教育系统内控审计的内容与方法研究
机译:基于高新技术企业认定专项审计内控的若干思考
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机译:企业内部审计质量评估探讨
机译:聋人高等教育教师和管理者在解决审计中的行为的定性探讨
机译:乌干达围产期死亡审计实施后探讨护理质量和围产期成果变化的前瞻性研究
机译:在PT的内部控制应收款项中的内部审计作用。 POS印度尼西亚佩斯罗·普通分公司
机译:开发审计库存系统初步内控控制评价的数学模型。
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机译:基于信用卡应收款的虚拟货币的发行方法和基于信用卡应收款的虚拟货币的发行装置
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