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熊韵;
江西科技师范大学;
审计收费; 内部控制有效性; 公司诉讼风险; 外部审计;
机译:确定缺乏有效的内部控制:内部控制审计的另一种方法
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:固有风险,知识外溢和诉讼风险对外部审计师对客户内部审计职能的依赖的影响。
机译:为自然收费:用户角度的海洋公园收费和管理
机译:审计师诉讼风险的影响审计和非审计费用
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:手机账单审计和手机收费政策优化有关最优收费咨询的电子数据处理程序。
机译:内部控制审计方法和系统
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