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康长安;
中国矿业大学;
审计信息化; 高校内部审计; 大数据审计;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:基于计算机大数据的会计审计信息化建设研究
机译:高校信息化建设中的信息技术能力途径
机译:大数据时代背景下政府审计信息化建设研究
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:皇家病理学家学院的认证试点研究:一年后。高校审计指导委员会。
机译:大数据背景下高校信息化教学模式建设研究
机译:国家标准与技术研究所:银行卡计划的内部控制需要改进。最终审计报告编号DEN-11787
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于电子病历的医学信息化医学数据查询与审计系统及方法
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