退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
陈琳娣;
中国移动通信集团浙江有限公司;
310020;
内部审计; 机器人; 流程自动化;
机译:在内部会计控制系统和非审计费用中的人力资源投资与非审计费用:来自韩国的证据
机译:在内部审计专业中调整技术技能
机译:案例研究:数据分析在内部审计中的作用
机译:在内部审计中的持续保证服务的重要性和使用
机译:在波多黎各的直接服务小型企业中开发精益应用实践指南
机译:想要:专用机器人实现生命科学湿实验室工作流程自动化
机译:在内部审计中使用智能自动化技术:机器人过程自动化与认知情报
机译:财务审计:编制美国政府合并财务报表时仍存在内部控制缺陷
机译:控制塔和企业管理平台,具有统一的机器人流程自动化系统,以实现价值链应用中的协调自动化
机译:用于使业务流程自动化的设备,方法和程序,涉及在内部网络上的内部服务器上进行操作
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。